Приветствуем вас на форуме Тупа-Германия! Зарегистрируйтесь и станьте членом нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать в жизни сайта, создавать свои темы и сообщения, а также общаться с другими участниками через личные сообщения!
Политические дискусии на данном форуме разрешены только в разделе о политике https://forum.tupa-germania.ru/forums/politika/
Запрещено оскорблять и разжигать. За это в бан.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Это лучше с налоговым консультантом разбирать.
ИП ИПу рознь.
Например, под соглашение об избежании двойного налогообложения попадает глава 25 НК РФ - доходы физ лиц.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, самостоятельно исчисляют суммы НДФЛ, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 НК РФ.
Однако, патентная система и УСН, например, сюда уже не входят!
Также, "прочие" налоги, которые не покрываются соглашением, облагаются налогом в Германии, тк резидентство Германии.
Доходы, получаемые резидентом Договаривающегося Государства, которые не рассматривались в предыдущих статьях настоящего Соглашения, могут без учета их происхождения облагаться налогом только в этом Государстве.
Составление налоговых декларации, консультации по немецкому налоговому и трудовому праву, споры с налоговой.
www.tupa-germania.ru
По вкладам обязаны указать в декларации. Как уже ответили, дополнительно платить не нужно, если до 801€ на одного/1602€ на пару (за прошлый год), 1000€ и 2000€ соответственно с этого года:
Всем добрый день! Переехали в Германию в разгар ковидной смуты. Второпях забыли про открытый накопительный счет в рублях в России. Суммы скромные, но как это может сказаться на налогах в Германии? Как "исправиться" и, возможно, задекларировать этот доход спустя 1,5 года проживания тут? Заранее...
Составление налоговых декларации, консультации по немецкому налоговому и трудовому праву, споры с налоговой.
www.tupa-germania.ru
По вкладам обязаны указать в декларации. Как уже ответили, дополнительно платить не нужно, если до 801€ на одного/1602€ на пару (за прошлый год), 1000€ и 2000€ соответственно с этого года:
Всем добрый день! Переехали в Германию в разгар ковидной смуты. Второпях забыли про открытый накопительный счет в рублях в России. Суммы скромные, но как это может сказаться на налогах в Германии? Как "исправиться" и, возможно, задекларировать этот доход спустя 1,5 года проживания тут? Заранее...
Извините, давайте я уточню.
Все доходы по ИП и вкладам у меня были ДО переезда в Германию и моего налогового резидентства здесь. После переезда доходов вне Германии нет.
Правильно ли я понимаю, что доходы ДО переезда в Германию я декларирую, они могут повлиять на ставку, но на сами доходы налогом не облагаются?
еще вопрос. в estele есть лист Anlage WA EST.
Есть ли платный сервис, который позволяет этот лист заполнить через неё. В wundertax я, например, не нашёл.
Извините, давайте я уточню.
Все доходы по ИП и вкладам у меня были ДО переезда в Германию и моего налогового резидентства здесь. После переезда доходов вне Германии нет.
Правильно ли я понимаю, что доходы ДО переезда в Германию я декларирую, они могут повлиять на ставку, но на сами доходы налогом не облагаются?
Нет такого понятия "до резидентства".
Налоговое резидентство определяется за календарный год, тк для налоговой отчётности налоговый период - календарный год.
То есть вы можете сменить резидентство в течение года, но итого все равно пересчитать за год.
..лишь в том случае, если налоги подпадают под действие соглашения.
Я специально привела пример, что может не покрываться соглашением - а значит, их могут не зачесть и придётся доплатить.
Нет такого понятия "до резидентства".
Налоговое резидентство определяется за календарный год, тк для налоговой отчётности налоговый период - календарный год.
То есть вы можете сменить резидентство в течение года, но итого все равно пересчитать за год.
..лишь в том случае, если налоги подпадают под действие соглашения.
Я специально привела пример, что может не покрываться соглашением - а значит, их могут не зачесть и придётся доплатить.
еще вопрос. в estele есть лист Anlage WA EST.
Есть ли платный сервис, который позволяет этот лист заполнить через неё. В wundertax я, например, не нашёл.
Нет такого понятия "до резидентства".
Налоговое резидентство определяется за календарный год, тк для налоговой отчётности налоговый период - календарный год.
То есть вы можете сменить резидентство в течение года, но итого все равно пересчитать за год.
..лишь в том случае, если налоги подпадают под действие соглашения.
Я специально привела пример, что может не покрываться соглашением - а значит, их могут не зачесть и придётся доплатить.
Вот у налогового консультанта нашёл цитату
"Доходы, которые Вы получали в налоговом периоде до переезда, в Германии налогом не облагаются. Но эти доходы учитываются при расчете ставки подоходного налога (Progressionsvorbehalt, § 32b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG). Поэтому эти доходы нужно указывать в налоговой декларации"
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, подал декларацию за прошлый 22 год, переехал в Германию в Августе 22 года. Не указал доходы, которые получал в РФ, подавал 1 раз. Финанцамт проверил, все одобрил и вернул полностью все налоги за прошлый год(4,5 месяца). Как я понимаю, я должен был предоставить им 3 НДФЛ из РФ? Что мне теперь делать и что грозит?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, подал декларацию за прошлый 22 год, переехал в Германию в Августе 22 года. Не указал доходы, которые получал в РФ, подавал 1 раз. Финанцамт проверил, все одобрил и вернул полностью все налоги за прошлый год(4,5 месяца). Как я понимаю, я должен был предоставить им 3 НДФЛ из РФ? Что мне теперь делать и что грозит?
Хотеть чтоб они от меня ничего назад не захотели
Хотя с другой стороны, преднамеренных целенаправленных манипуляций с моей стороны не было, заполнил - отправл на проверку. А проверка она на то и проерка вроде как, чтоб проверить, правильно ли?
Хотеть чтоб они от меня ничего назад не захотели
Хотя с другой стороны, преднамеренных целенаправленных манипуляций с моей стороны не было, заполнил - отправл на проверку. А проверка она на то и проерка вроде как, чтоб проверить, правильно ли?
То есть позиция, "я вас обманул, а вы и не заметили, муахаха" для вас нормальная?
Даже в рф есть такое понятие как "уточненная декларация" - и она может подаваться даже после срока уплаты налога.
Полагаю, в Германии аналогично.
По соглашению об избежании двойного налогообложения, вам следовало указать свои доходы из РФ и уплаченные с них налоги в декларации, тк они влияют на налоговую ставку на немецкий доход. Я бы на вашем месте написал в финанцамт.
То есть позиция, "я вас обманул, а вы и не заметили, муахаха" для вас нормальная?
Даже в рф есть такое понятие как "уточненная декларация" - и она может подаваться даже после срока уплаты налога.
Полагаю, в Германии аналогично.
По соглашению об избежании двойного налогообложения, вам следовало указать свои доходы из РФ и уплаченные с них налоги в декларации, тк они влияют на налоговую ставку на немецкий доход. Я бы на вашем месте написал в финанцамт.
Это понятно, что влияет, иначе я бы и вопрос не задавал. Думаю я сначала все же обращусь к налоговому консультанту, так как страна незнакомая и чтоб не наломать дров. К тому же я не знаю, как финанцамт будет реагировать на такое, ибо Вы рассуждаете с точки зрения простой обывательской логики, но могут быть нюансы.
Мы так с GKV уже заехали не туда, выезжать обратно замучились.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать содержимое и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.